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Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1569 resultados para o ano 2025
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
30/06/2025 2025NE0001040
W MIDIA ASSESSORIA, COMUNICACAO E EVENTOS LTDA
29.960.386/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO E DISPONIBILIZACAO DIVULGACAO DE MIDIA PUBLICITARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO (EXPOGRANITO) DURANTE A FESTIVIDADE DA MISSA DO VAQUEIRO, SERA TRANSMITIDO NOS PAINEIS CONFORME PROJETO EM ANEXO NOS INTERVALOS DOS SHOWS, (PATROCINIO PUBLICITARIO), NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E ECONONICO DO MUNICIPIO. CONTRATACAO DIRETA Nº 1607 2025 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021), CONTRATO Nº: 1607 2025
R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00
26/06/2025 2025NE0000194
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO ARQUIVISTICA NO SETOR DE ARQUIVO DO CADUNICO BOLSA FAMILIA , REALIZADO, EM FINAL DE SEMANA, VISANDO A PREPARACAO DE DOCUMENTOS, OTIMIZACAO DO ESPACO FISICO E ELIMINACAO DE PENDENCIAS.
R$ 600,00 R$ 600,00 R$ 600,00
26/06/2025 2025NE0000814
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 26 06 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025
R$ 50,00 R$ 50,00 R$ 50,00
25/06/2025 2025NE0000804
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA E DEMAIS REPARTICOES, DISPENSA Nº DV00019 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032 2025, CONTRATO Nº: 00045 2025SDC
R$ 1.801,46 R$ 1.801,46 R$ 1.801,46
23/06/2025 2025NE0000674
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ULTILITARIO MOVIDO A GASOLINA, COM 5 LUGARES, SEM CONDUTOR, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
23/06/2025 2025NE0000794
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
R$ 227,70 R$ 227,70 R$ 191,27
20/06/2025 2025NE0001024
EUCANORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.431.645/0001-05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EUCALIPTO PARA MANUTENCAO DAS CERCAS DO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, TENDO EM VISTA O EVENTO DA EXPOGRANITO QUE SE APROXIMA.
R$ 9.418,00 R$ 9.418,00 R$ 9.418,00
20/06/2025 2025NE0001034
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
20/06/2025 2025NE0000764
LISA MARIA FERREIRA MOREIRA
***.***.284-12
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS NA COBERTURA DO ATESTADO MEDICO DRA. ANA RICARDA GONZAGA COELHO.
R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 R$ 1.512,00
20/06/2025 2025NE0000774
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
R$ 3.041,00 R$ 3.041,00 R$ 3.041,00
20/06/2025 2025NE0000784
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS DE GESTAO DE DOCUMENTOS E INFORMACAO, QUANDO NECESSARIO, ELABORACAO DE MANUAIS E PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ORGANIZACAO E O FUNCIONAMENTO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 2.300,00 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
18/06/2025 2025NE0001014
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ENCONTROS DAS MULHERES
R$ 430,00 R$ 430,00 R$ 430,00
18/06/2025 2025NE0000745
H.P. DE VASCONCELOS ME
17.326.872/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL DE CANETA ODONTOLOGICA E SEUS ACESSORIOS COMPLEMENTARES, ESSENCIAIS PARA A COMPOSICAO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS, VISANDO A ESTRUTURACAO E OU REPOSICAO DE MATERIAIS NOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE
R$ 8.010,00 R$ 8.010,00 R$ 8.010,00
18/06/2025 2025NE0000746
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS NO SISTEMA DE REGULACAO CMCECENTRAL DE MARCACOES DE CONSULTAS E EXAMES.
R$ 9.200,00 R$ 4.600,00 R$ 4.600,00
18/06/2025 2025NE0000747
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HOSPITAL MUNICPIAL DE GRANITO HPP MSS PARA CONCERTO E MANUTENCAO DAS CAMERAS DE VIGILANCIA;
R$ 376,00 R$ 376,00 R$ 376,00
18/06/2025 2025NE0000748
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM PARA VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 06 A 18 06, MAS DEVIDO A DATA DAS PASSAGENS E DESLOCAMENTO A DATA DE SAIDA SE FAZ NECESSARIO NO DIA 13 06 2025 E RETORNO DIA 19 06 2025.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 6,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 A 19 06 2025
R$ 360,91 R$ 360,91 R$ 360,91
18/06/2025 2025NE0000749
GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
42.092.374/0001-24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
R$ 4.381,70 R$ 4.381,70 R$ 4.381,70
18/06/2025 2025NE0000754
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 006 2024, PREGAO ELETRONICO SRP Nº 002 2024, PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024
R$ 1.263,20 R$ 1.263,20 R$ 1.248,04
13/06/2025 2025NE0000204
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA CAVALGADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA NO SAO JOAO DE GRANITOPE.
R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
13/06/2025 2025NE0000214
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO
***.***.274-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
R$ 200,00 R$ 200,00 R$ 200,00