Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
2026-04-04 12:35:28
Filtros
Apresentando 20 de um total de 621 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 788 resultados para o ano 2026
Apresentando 20 de um total de 888 resultados para o ano 2026
Exibindo pagamentos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 2026NE0000382 | 0000003 |
GRAN CONSTRUCOES ARQUITETURA E URBANISMO LTDA
59.325.588/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO E URBANISTA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ASSESSORAMENTO E PLANEJAMENTO URBANISTICO E ACOMPANHAMENTO DE LICENÇAS, DISPENSA N° DV
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2026 | 2026NE0000336 | 0000003 |
RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CD-006-ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TRANSPO
|
R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | |
| 31/03/2026 | 2026NE0000320 | 0000003 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANITO–PE, CONSULTOR TÉCNICO MECÃNICO PARA A
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000599 | 0000001 |
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
|
R$ 860,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000595 | 0000001 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, FEVEREIRO DE 2026.
|
R$ 5.924,99 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000573 | 0000001 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO, E GERECIAMENTO PARA PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FROTA DE VEICULO DO MUNCIPIO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 4.300,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000569 | 0000001 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDUÇÃO DE VICULOS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS EXTERNAS QUE SURGEM DA SECRETARIA DA MULHER.
|
R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000555 | 0000002 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA LOGISTICA E PLANEJAMENTO DE AGENDAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000454 | 0000002 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO EM DIVERSAS AREAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO COM
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000453 | 0000002 |
MAURA SORAIA LOPES DE SOUZA
58.643.188/0001-76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NO PLANE
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000349 | 0000003 |
RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS
DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000339 | 0000003 |
FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, ASSISTENCIA
|
R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000338 | 0000003 |
SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICO OPERACIONAL NAS DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE GRANITO/PE, GERENCIAMENTO OPERACIONAL E ACOMPANHA
|
R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000335 | 0000003 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA - MEI
32.433.691/0001-03
EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CONSULTOR TÉCNICO MECÂNICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAE
|
R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000326 | 0000004 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 357,72 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000326 | 0000005 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 357,46 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000326 | 0000006 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 4.967,02 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000326 | 0000007 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 3.702,25 | R$ 0,00 | |
| 30/03/2026 | 2026NE0000303 | 0000007 |
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
|
R$ 7.698,92 | R$ 97,47 | |
| 27/03/2026 | 2026NE0000598 | 0000001 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS TIMES DE JOGADORES QUE PARTICIPACIPARÃO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 38+.
|
R$ 1.036,00 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 | 2026NE0000379 | 0000002 |
C3 AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
34.071.970/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VE
|
R$ 6.592,00 | |
| 25/02/2026 | 2026NE0000556 | 0000002 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA TECNICA E ADMNISTRATIVA NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E INTERVENÇÕES NOS SITIOS E POVOADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 3.700,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000325 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO CEDIDOS INFRA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS CEDIDOS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.028,55 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000322 | 0000003 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382/2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZAÇÃO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O
|
R$ 18.323,47 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000321 | 0000006 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
R$ 436,67 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000321 | 0000005 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL INTRA-ORÇAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2026 (FPM),
|
R$ 13.925,94 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000315 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - EXERCICIO 2026.
|
R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000314 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DA MULHER - EXERCICIO 2026.
|
R$ 11.445,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000313 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE - EXERCICIO 2026.
|
R$ 7.445,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000312 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICULTURA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 5.592,45 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000312 | 0000004 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. DE AGRICULTURA
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 648,40 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000311 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO CARGO COMISSIONADO SEC. AGRICULTURA
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA- EXERCICIO 2026.
|
R$ 9.445,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000309 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
ANULAÇÃO ANULAÇÃO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULÇAÇÃO E COMUNICAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000308 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFETIVOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 8.008,30 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000307 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO COMISSINAD
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 33.084,24 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000306 | 0000004 |
FOLHA DE PGTO CC. SEC. DE GOV.
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE GOVERNO COMISSIONADOS- EXERCICIO 2026.
|
R$ 5.824,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000305 | 0000003 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 38.923,25 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000304 | 0000005 |
FOLHA DE PGTO SEC. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA-
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA - EXERCICIO 2026.
|
R$ 53.289,51 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | 0000007 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 1.720,99 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000274 | 0000005 |
FOLHA DE PGTO EFETIVO SEC. ADMINT. E CONT. INTERNO
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL EFETIVOS/ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCICIO 2026.
|
R$ 1.842,20 |
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE0000621 | Ordinário |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
034.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 12/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 12/03/2026 | 2026NE0000620 | Ordinário |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA
034.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000619 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000618 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 11/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000617 | Ordinário |
JOAO GUILHERME DE ALENCAR
022.XXX.XXX-83
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS INSTITUICIONAIS PARA COLETA DE INFORMAÇÕES PERTINENTES A COMPLEMENTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE AÇÕES A SEREM IMPLATADAS NO MUN
|
Carregando...
|
R$ 2.000,00 | |
| 11/03/2026 | 2026NE0000616 | Ordinário |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART, CONFORME RASCUNHO.
|
Carregando...
|
R$ 285,59 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000615 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 10/03/2026 | 2026NE0000614 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000613 | Ordinário |
FRANCISCO DEVAL GRIGORIO FEITOZA
103.XXX.XXX-71
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 09/03/2026, ATENDENDO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, COM O OBJETIVO
|
Carregando...
|
R$ 50,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000612 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 09/03/2026 | 2026NE0000611 | Ordinário |
LUIS SILVAN DE SÁ
901.XXX.XXX-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 09/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA O PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000610 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 05/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRA
|
Carregando...
|
R$ 140,00 | |
| 05/03/2026 | 2026NE0000609 | Ordinário |
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE
TRANSPORTE PARA A PA
|
Carregando...
|
R$ 60,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000608 | Global |
CLEBES ALIS ARAUJO DOS SANTOS 05708602457
41.595.149/0001-48
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO DE AREAS DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, LI
|
Carregando...
|
R$ 15.180,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000607 | Global |
FRANCISCA ELIZANGELA ALVES MARCELINO
53.529.168/0001-55
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZAÇÃO E LEVAMENTO DE POTENCIALIDADES DE MODALIDADES DE COMPETIÇÃO FEMININA NO MUNICIPIO DE GRANITO, JU
|
Carregando...
|
R$ 15.180,00 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000606 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 13,08 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000605 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 13,08 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000604 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 13,08 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000603 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
|
Carregando...
|
R$ 13,08 | |
| 02/03/2026 | 2026NE0000602 | Ordinário |
KAROLINE L B BESSA
15.097.814/0001-63
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO – CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759/2023 – OPERAÇÃO 1087478–29
– PROGRA
|
Carregando...
|
R$ 28.080,83 |