Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2023 | 2023NE0000485 |
CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
07.193.882/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS URGENTES PARA RESTABELECIMENTO DE REDE DE DADOS E DE TELEFONIA, ORGANIZACAO DE ESTRUTURA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA, ESTABELECENDO DIRETRIZES DE ACAO DA SOLUCAO DE COMUNICACAO MUNICIPIO DE GRANITO PE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 14/03/2023 | 2023NE0000258 |
MARIA VITORIA MARTINS DE ALENCAR
49.927.824/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DA TURMA DO ALUNO KLAUS VALENTIN SILVA AGUIAR QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 042 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 13/03/2023 | 2023NE0000475 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER DURANTE O DIA 8 DE MARCO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPRTE, TURISMO E LAZER.
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R$ 76,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000325 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº059 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 10/03/2023 | 2023NE0000465 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DE SUPORTES PARA PLACAS DE SINALIZACAO DAS PARADAS DE ONIBUS ESCOLARES NA SEDE DO MUNCIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 191,28 | R$ 191,28 | R$ 191,28 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000095 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 114,90 | R$ 114,90 | R$ 114,90 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000225 |
R. C. DE FREITAS ADMINISTRADORA DE PLANOS FUNERARI
06.052.336/0028-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 300.000 COPIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL EDUCACAO (ESCOLA REINALDO MODESTO, CORNELIO CARLOS, HELENA LOPES, JOSE ALVES SILVEIRA E COORDENACAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS) SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000235 |
MARIA DE FATIMA FERNANDES CORDEIRO
41.754.818/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO.
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R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | R$ 4.368,07 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000245 |
RAYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES 12927675457
45.838.058/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00214 2022CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000250 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000251 |
ANA CLARA ARAUJO LIMA 11778537448
43.852.584/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0031 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022..
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000252 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL.
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R$ 10.700,00 | R$ 9.630,00 | R$ 8.560,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000253 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO GRANITOPE, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO Nº006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00006 2021CPL.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000254 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 2.050,10 | R$ 2.050,10 | R$ 2.050,10 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000255 |
CARLOS EDUARDO BESSA DO NASCIMENTO 06839197760
47.163.549/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO DAS ACOES VOLTADAS AOS PROJETOS DE ESTRUTURACAO LOGISTICA DA REDE DE ENSINO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000256 |
MAURICIO PEREIRA FIGUEREDOMEI
28.772.828/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA OPERACIONAL NA ORGANIZACAO E CONFERENCIA DAS ROTAS ESCOLARES (PARTICULAR E PUBLICA) COM GEOREFERENCIAMENTO E VERIFICACAO INLOCO SEGUINDO AS DIRETRISZES DA RESOLUCAO TC N° 156, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000257 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 30.000,00 | R$ 24.789,12 | R$ 24.789,12 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000451 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO 01731868405
28.691.542/0001-77
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER., DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº033 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000452 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000453 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUNTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E POVOADOS DO MUNICIPIO. CONFORME PREGAO ELETRONICO N° 19 2021 PROCESSO LICITATORIO N° 05 2021.
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R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 | R$ 3.250,20 |