Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1265 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 2023NE0000445 |
ROBERIO JOAQUIM DOS SANTOS 68002807472
47.767.360/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE BURACOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 070 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000450 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CAPINACAO E ROCO MANUAL NA AREA EXTERNA DA CASA DE DISTRIBUICAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA E POCO DE CAPTACAO NO SITIO GRAVATA.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 004 2023
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/02/2023 | 2023NE0000395 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO CRATOCE LEVANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ORGANIZAR A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000385 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.361,20 | R$ 1.143,41 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000250 |
MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA DA PAIXAO
***.***.134-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS. NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H.
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R$ 181,80 | R$ 181,80 | R$ 152,71 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000251 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLQUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.992,18 | R$ 1.992,18 | R$ 1.992,18 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000252 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE ELETRODOMESTICO PARA A CASA DE APOIO EM RECIFEPE DISPENSA ADM Nº CI038 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | R$ 7.425,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000253 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL (ESCOVA, CREME DENTAL 50G E FIO DENTAL), PARA SEREM OFERTADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PELO PSG (PROGRAMA NA SAUDE NA ESCOLA), DISPENSA ADM Nº CI039 DV SECSAUDE 2023
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R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000254 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | R$ 8.310,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000255 |
INSTITUTO VIVER
21.851.634/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOS PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSTICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIA GERAL EM APARELHO DO MUNICIPIO C EMISSAO DE LAUDOS, PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS), ORIUNDOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO E OU HOSPITAL HPP FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2022 E CONTRATO Nº: 00017 2022CPL, MES DE FEVEREIRO 14 01 2023 A 28 01 2
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R$ 5.037,00 | R$ 5.037,00 | R$ 0,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000256 |
TUPAN SAUDE CENTER LTDA ME
10.647.227/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
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R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 | R$ 1.705,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000257 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 544,60 | R$ 544,60 | R$ 544,60 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000258 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 9.002,50 | R$ 9.002,50 | R$ 9.002,50 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000259 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.DE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 056 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 24/02/2023 | 2023NE0000265 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA, VIGILANCIA SANITARIA E EM SAUDE, HPP E UNIDADES BASICAS NA SEDE E AREA RURAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DE GRANITOPE.
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R$ 6.385,70 | R$ 6.385,70 | R$ 6.385,70 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000245 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
28.832.030/0001-83
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE EMFERMAGEM EM TRANSFERENCIA PARA PACIENTE ELEIZIENE MODESTO PAJEU, GESTANTE COM HD: TRABALHO DE PARTO PRETERMO, REGULDA DO HPPMSS PARA HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000165 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 005 2023 CPL.
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R$ 1.338,80 | R$ 1.338,80 | R$ 1.338,80 | |
| 14/02/2023 | 2023NE0000235 |
INSTRUMENTEC COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQU
14.883.237/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS PARA CONSERTO DA AUTOCLAVE ODONTOLOGICO STERMAX 21 LITROS E RESPIRADOR PULMONAR PORTATIL DO HOSPITAL PARIA SENHORINHA DE SOUZA, DO QUAL APRESENTOU PROBLEMAS, COMO FALHA NO SEU FUNCIONAMENTO SENDO NECESSARIO A EXECUCAO DE UMA MANUTENCAO E CUIDADOS DE UM TECNICO PARA O SEU CONSERTO E FUNCIONAMENTO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 039 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000345 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 605,80 | R$ 605,80 | R$ 605,80 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000350 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 103,00 | R$ 103,00 | R$ 103,00 |