Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-06 18:12:53
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | 2023NE0000182 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.063,85 | R$ 1.063,85 | R$ 1.063,85 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000183 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 14.856,58 | R$ 14.856,58 | R$ 14.856,58 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000184 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.621,73 | R$ 2.621,73 | R$ 2.621,73 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000185 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000186 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS USUARIOS DA UBS I (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 034 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000187 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECSAUDE 2023
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R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000188 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE., DISPENSA ADM Nº CI032 DV SECSAUDE 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000189 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000198 |
CENTRO TECNICO DE CONTABILIDADE E GESTAO PUBLICA L
13.265.128/0001-29
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RELATIVO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTAO FISCAL, INCLUINDO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICA QUE OPERE NO SISTEMA DE COMPUTACAO VIA WEB E MODULO LOCAL, COM EXPORTACAO AUTOMATICA DE DADOS, EM TEMPO REAL, PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E PROCESSAMENTO DA CONTABILIDADE NO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO (PCASP), OBEDECENDO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLI
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000208 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 1.705,15 | R$ 1.705,15 | R$ 1.705,15 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000258 |
DJAVAN DA SILVA RIBEIRO
***.***.104-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE E AUXILIAR DE PERFURARIZ MAO DE OBRA DE PRODUCAO NO MAQUINARIO COMPRESSOR E PERFURATRIZ DO COMBOIO DO CISAPE PARA PERFURACOES DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONFORME TERMO DE CESSAO DE USO DE PERFURATRIZ Nº 001 2023CISAPE, NOS VEICULOS DE PLACA HOE3841 E NXV0969, DISPENSA ADMINISTRATIVA 028 2023.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 1.806,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000083 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 977,76 | R$ 977,76 | R$ 977,76 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000084 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.061,25 | R$ 2.061,25 | R$ 2.061,25 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000085 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.460,64 | R$ 4.460,64 | R$ 4.460,64 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000086 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.151,05 | R$ 1.052,04 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000087 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, COM DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO, MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000088 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORNELIO CARLOS DE ALENCAR POVOADO RANCHARIA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO , CODIGO 2 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000089 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORNELIO CARLOS DE ALENCAR POVOADO RANCHARIA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO , CODIGO 2 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 23.722,81 | R$ 23.722,81 | R$ 22.203,55 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000048 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
15.636.363/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 2.056,49 | R$ 2.056,49 | |
| 19/01/2023 | 2023NE0000058 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2023(CREAS)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.957,61 | R$ 1.538,87 |