Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1338 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | 2024NE0000937 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO AO RHD EM MULHERES RHDNEGATIVO NA GESTACAO DE UMA CRIANCA, CONTRATACAO DIRETA Nº CI158 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.332,00 | R$ 2.332,00 | R$ 2.304,02 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000938 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, GRANITOPE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 07 A 05 07 2024.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/07/2024 | 2024NE0000939 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2024.
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R$ 4.802,43 | R$ 4.802,43 | R$ 4.802,43 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000803 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO LTDA
51.659.559/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS PARA COPA E AMPLIACAO DE SETORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0069 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.847,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000813 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA DIVULGACAO E COBERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL FEMININO E MASCULINO 2024 DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 00013 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000823 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 500,00 | R$ 331,75 | R$ 327,77 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000830 |
AGROLUIZA LTDA
05.763.965/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE SEGURANC PARA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONTRATACAO DIRETA Nº 0101 2024.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000831 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0100 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000832 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PLANTONISTA, NO APOIO GERAL EM TEMPO INTEGRAL NO PERIODO E APOS A 19° EXPEGRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº 0099 2024.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000833 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFERICOS, MANUTECAO NOBREAK E CONFIGURACOES DE REDE DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS (SEGUNDA A SEXTAFEIRA SETE DIAS DA SEMANA).PREGAO PRESENCIAL N° 00002 2022, CONTRATO N° 00243 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 018 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000834 |
JUSSIRALDO COELHO DA SILVA 01031077464
42.331.475/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO COM 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 04(QUATRO) HORAS DIARIAS E 80 (OITENTA) MENSAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS, (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO DO POVOADO DE LAGOA NOVA E VILA BELA VISTA ? MUNICIPIO DE GRANITO ? PE E DEPOSITAR NO ATERRO INDICADO NA SEDE DO MUNICIPIO(INCLUSO COMBUSTIVEL MOTORISTA AJUDANTE DE COLETA), COM PREFERENCIA LOCAL REGIONAL.VEICULO TIPO: MAQUINA PES
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R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | R$ 4.392,75 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000835 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000836 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00273 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000837 |
MARIA DO SOCORRO DA SILVA
***.***.973-04
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VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE 2 (DUAS) TONELADAS DE BAGACO DE CANA DESTINADAS ALIMENTACAO DOS ANIMAIS DA 19º EXPOGRANITOPE A SER REALIZADA NOS DIAS 09, 10, E 11 DE AGOSTO DE 2024, CONTRATACAO DIRETA Nº 0027 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000838 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AO FRETAMENTO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DESTINADO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DESLOCAMENTO PARA COLETA DE DOCUMENTOS E INFORMACOES PERTINENTES, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EM ANDAMENTO E OUTROS DESLOCAMENTOS NECESSARIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONTRATACAO DIRETA Nº CI072 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | R$ 1.503,00 | |
| 03/07/2024 | 2024NE0000839 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COFFEE BREAK E ALMOCO PARA REUNIAO DE TRABALHO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO PARA ALINHAMENTO DE ATIVIDADES E CUMPRIMENTO DE METAS, CONTRATACAO DIRETA Nº 0073 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/07/2024 | 2024NE0000930 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2024,
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R$ 3.000,00 | R$ 2.913,43 | R$ 2.570,15 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000223 |
JAKELINE DA CRUZ FERREIRA
55.741.548/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO E LIMPEZA NO ESPACO DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI0042 2024 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 8.472,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000230 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA, PROCESSO LICITATORIO N° 014 2022, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 219 2022, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.472,00 | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 | |
| 01/07/2024 | 2024NE0000231 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2024.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.366,00 | R$ 408,00 |