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Despesas Gerais

Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos

Despesas Gerais

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Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 20 de um total de 197 resultados para o ano 2026
Data Empenho Favorecido Histórico Empenhado Liquidado Pago Detalhes
10/03/2026 2026NE0000615
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 10/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRA
R$ 140,00 R$ 140,00 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000605
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
R$ 13,08 R$ 0,00 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000599
VICENTE NETO LIMA
64.362.504/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, PROVENIENTES DA FEIRA DO GADO, DURANTE OS DIAS DE SEU FUNCIONAMENTO, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO,
R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 860,00
02/03/2026 2026NE0000598
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ARTICULAÇÃO JUNTO AOS TIMES DE JOGADORES QUE PARTICIPACIPARÃO DO CAMPEONATO DOS VETERANOS 38+.
R$ 1.036,00 R$ 1.036,00 R$ 1.036,00
02/03/2026 2026NE0000597
42.997.752 KAROLAYNNE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS
42.997.752/0001-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE MAQUNAS AGRICOLAS DE RECIFE-PE PARA GRANITO-PE.
R$ 8.900,00 R$ 8.900,00 R$ 8.900,00
02/03/2026 2026NE0000596
HIGIENIZADORA R. Y. LTDA
03.679.588/0001-40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS (DESINFESTAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO/DEDETETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESALOJAMENTO D EPORBOS
R$ 17.597,82 R$ 0,00 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000595
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, FEVEREIRO DE 2026.
R$ 5.924,99 R$ 5.924,99 R$ 5.924,99
02/03/2026 2026NE0000594
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CODICIONADOS.
R$ 11.350,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000593
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
R$ 200.000,00 R$ 18.405,28 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000592
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2026.
R$ 100.000,00 R$ 21.020,96 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000591
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
R$ 40.000,00 R$ 4.984,93 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000590
CELPE- COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE AO EXERCÍCIO 2026.
R$ 20.000,00 R$ 4.871,28 R$ 4.871,28
02/03/2026 2026NE0000589
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS EXPOSITORES DESTINADOS AO CENTRO DE ARTESANATO DE GRANITO.
R$ 2.007,46 R$ 2.007,46 R$ 2.007,46
02/03/2026 2026NE0000588
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A PREFEITURA E DIVERSAS SECRETARIAS, DISPENSA N° DV00074/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0137/2025, CONTRATO N° 0
R$ 5.011,65 R$ 5.011,65 R$ 5.011,65
02/03/2026 2026NE0000587
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
R$ 2.730,86 R$ 2.730,86 R$ 2.730,86
02/03/2026 2026NE0000586
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
15.652.882/0001-47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS MAQUINAS RETROSCAVADEIRAS MODELOS 310L.
R$ 5.379,42 R$ 5.379,42 R$ 5.379,42
02/03/2026 2026NE0000585
JANILZA ARAUJO DA SILVA
60.280.171/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA AUXILIAR NA EXECUÇÃO DE PLANOS, AÇÕES E ATENDIMENTO AS DEMANDAS JUNTO AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA.
R$ 3.900,00 R$ 0,00 R$ 0,00
02/03/2026 2026NE0000584
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
R$ 285,59 R$ 285,59 R$ 285,59
02/03/2026 2026NE0000583
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL E SERVIDOR DE INSS DE JULHO E SETEMBRO PARCELADO.
R$ 12.000,00 R$ 5.192,35 R$ 5.192,35
02/03/2026 2026NE0000582
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE.
R$ 1.395,00 R$ 1.395,00 R$ 0,00