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Ordem Cronológica de Pagamento

Informações sobre a ordem cronológica de pagamentos da instituição

Ordem Cronológica de Pagamento

Consulte a ordem cronológica de pagamentos da instituição.

Última atualização:
2026-04-04 12:35:28
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Apresentando 20 de um total de 788 resultados

Ordem Cronológica de Pagamentos

Exibindo todos os pagamentos em ordem cronológica. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Ordem Empenho Parcela Favorecido Data
Liquidação
Data
Vencimento
Data
Pagamento
Valor Pago Categoria Fonte de
Recurso
Detalhes
568
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000002
MANASSES & EFRAIM LOCACOES LTDA
02.850.988/0001-03
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM E SEM MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS, ADMINIS
02/03/2026 02/03/2026 04/03/2026 R$ 15.620,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
567
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000002
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
27/02/2026 27/02/2026 04/03/2026 R$ 853,85 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
566
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000001
CISAPE-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO BALCÃO DA CONAB – COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, NO VALOR TOTAL DE R$ 20.100,00 (VINTE MIL E CEM REAIS), INCLUÍDAS AS DESPESAS
02/02/2026 02/02/2026 04/03/2026 R$ 853,85 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
565
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000019
PASEP
00.358.432/0001-79
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2026.
03/03/2026 03/03/2026 03/03/2026 R$ 5.228,21 Outros Recursos Ordinarios
564
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0224 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER E DOS DIREITOS HUMANOS
0000001
F M B BRINDES & SERVICOS LTDA
02.745.281/0001-37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA OS ENCONTROS DE GRUPOS DE MULHERES.
25/02/2026 25/02/2026 03/03/2026 R$ 1.665,00 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
563
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0218 - SECRETÁRIA DE GORVERNO
0000001
DALMUGESIO PEREIRA DOS SANTOS
045.XXX.XXX-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAMENTO COM CARATER INSTITUCIONAL E PROTETIVO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DO ESTATUTO CARGO: CONSELHEIRO TUTELAR
02/03/2026 02/03/2026 03/03/2026 R$ 300,00 Outros Recursos Ordinarios
562
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PA
03/03/2026 03/03/2026 03/03/2026 R$ 60,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
561
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 03/03/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRA
02/03/2026 02/03/2026 03/03/2026 R$ 140,00 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
560
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000001
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: FRANCISCO GIVALDO D
02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 R$ 3.113,33 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
559
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA-PE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA- ART.
02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 R$ 285,59 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
558
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0221 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
0000001
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
044.XXX.XXX-79
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEFINIÇÃO DE FLUXOS OPERACIONAIS E ROTINAS NO PARQUE AGROPECUARIO DE BELA VISTA.
02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 R$ 3.576,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
557
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
077.XXX.XXX-28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE SAUDE, AFIM DE QUE A MESMA POSSA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA. CARGO: PRESTADOR DE SERVIÇO Nº DE DIÁRIAS: 1,5 PERÍ
02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 R$ 270,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
556
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000001
JOSE JONAS BARBOSA DE LIMA 01115069489
27.261.717/0001-43
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORTALECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA, SAINDO DO JUAZEIRO DO NORTE (IDA E VOLTA) TENDO COMO TITULAR: GEORGE WASHIGTON PER
02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 R$ 3.113,33 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
555
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0218 - SECRETÁRIA DE GORVERNO
0000001
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
090.XXX.XXX-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA BRASILIA PARA CUMPRIR AGENDA E VISITAS AOS MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CARGO: PREFEITO Nº DE DIÁRIAS: 3.0 PERÍODO DE
02/03/2026 02/03/2026 02/03/2026 R$ 2.700,00 Outros Recursos Ordinarios
554
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PA
27/02/2026 27/02/2026 02/03/2026 R$ 60,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
553
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
0000001
JOAB FELIRZARDO DE SOUSA
042.XXX.XXX-80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 27/02/2026 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANS
27/02/2026 27/02/2026 02/03/2026 R$ 140,00 Fornecimento de bens Recursos Ordinarios
552
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000005
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 R$ 39,24 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
551
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 R$ 12,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
550
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000004
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/0968-73
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA/899-0 CONTA/10864-2, 4541-1, 13919, 4539X E 7788-7. EXERCICIO 2026.
27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 R$ 2.515,25 Prestação de serviços Recursos Ordinarios
549
UJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO

UO: 0220 - SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, GES. CONTROLE INTERNO
0000004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DAS CONTAS 000037-1 E 600000243, EXERCICIO 2026.
27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 R$ 153,00 Prestação de serviços Recursos Ordinarios